《东方都市报》导读
报税季又快到了,哪些花费可以提前预留报税呢?今年澳大利亚税务局严打租房,加密货币,工作着装费用等,审计更加严格。
一年一度的报税季又快要到了,今年澳大利亚税务局(ATO)早早的向大家发出了提醒:
2019年,用于工作相关的费用抵扣,租赁物业的扣除,加密货币的收入在今年将面临澳大利亚税务局更加严格的审查。
据了解,由于在2017-2018财政年中,超过220万澳大利亚人总共递交了大约470亿澳元的税务抵扣申请,因此今年纳税申报表造假的“狡猾分子”将会成为ATO的头号目标。
严打目标1:租金抵扣
澳大利亚税务局(ATO)表示今年将严厉打击租金抵扣部分的退税,审计数量增加一倍,审核更加严格,如果有查到虚报将严厉罚款。根据ATO记录显示,大约有180万澳大利亚人拥有投资房产。
助理专员加文·西伯特表示,在过去随机抽样的租金扣除上报结果中发现有十分之九都有误报情况存在。税务局对这一领域的违规行为表示担心,并将密切关注今年的退税抵扣申报情况。“
H&R Block税务总监Mark Chapman警告称,今年之前将发出更多“请解释”的信件,要求申请者对有异议的申报进行解释。
严打目标2:加密货币
今年ATO还会增强有关加密货币和共享经济数据的匹配,对于有异议的申报及不正确的索赔会发出更多”请解信“及罚款。查普曼先生表示,今年来ATO通过相关技术在这一领域尽心够了大量调查,通过数据匹配获得基本信息,如果相关费用超出常规数值,申请人将会收到一封审计信函。
严打目标3:工作有关的服装及300澳元以下的抵扣
今年税务局密切关注的还有与工作有关的服装,家庭办公室使用的扣除,加班膳食抵扣,工会费用和订阅,手机和互联网费用以及没有收据的抵扣300澳元或更少的抵扣。一旦ATO工作人员发现不合理的税务抵扣申请,将会即刻调查,如有必要,也会启动审计程序。
如果纳税人的税务抵扣申请不实是真正的错误导致,纳税人将不会收到惩罚,但是如果是蓄意谎报或者虚报数字则可能最高受到75%的索赔处罚。
据统计, 在2017-2018年间,ATO审核了超过1,500名纳税人的租金索赔,并开出了130万澳元的罚单。其中,有些纳税人谎报自己并未出租的房产,有些则自己和租客同住在出租房产内却未将自己的租金利息扣除。西伯特先生强调,ATO对于纳税人需要申报的信息很明确,如果有出租的房产,赚的房租必须被视为收入上报,其中抵税的部分必须扣除所有的私人使用费用。
可以抵扣税务的开销
那么有哪些开销是可以合理抵扣税务的呢?小编就来给大家盘点一下。每年的7月1日至10月31日为澳洲的法定报税季,在此之前你可以搜集好自己可以抵税的开销上报给税务局,这些开销包括:
工作过程中产生的跟职业和生意直接相关的开销
年营业额小于1000万澳币的小企业主
每年的6月30日前购买价值为$20,000以下的企业所需用品,可以用以抵税。
与工作/生意直接有关的开销
电脑、手机、打印机或其他电子设备,工作服,甚至部分手提包、防晒霜和墨镜(针对太阳下工作的人)都可以申报。(另据说对于部分特殊职业抵税范畴更广,例如护士,大部分在餐厅吃饭的钱,只要符合条件,都能计入抵税部分的开销)
把家里作为办公场所的创业者或个体经营户
对于把家里作为办公场所的创业者或个体经营户而言:报税的名目就更多了,例如办公用的桌椅、一定比例的房租(按照所使用的空间所占房屋比例)、汽车油费、超时加班的餐费等等。手机、网络等账单,甚至电子产品也可以通过占办公比例来抵税。
如何区分工作用途和私人用途
如果购买了一部20000澳币的车,100%用于公司运货等用途,则可以全额抵扣;但如果有30%时间是自用,70%时间为公用,则只能按照70%比例,即只有14000澳币可以用于抵税。
但是不管怎么报税,一定不能触犯了税局的黄金准则:
1. 确保它跟你的工作或业务相关
2. 必须确保钱是自己花的且没有报销过(以免公司方面报重)
3. 留下Receipt或其他记录作为证明
4. 报税时如果拿捏不准的,最好还是请聘或者请专业会计指导
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来源:澳洲邮报,图片来自网络
编辑:小豆子
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